Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Администрация города Элисты
Официальный сайт

МП Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на на 2015-2020 гг.

  • 3 февраля 2017

    АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЭЛИСТЫ  РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

     

     

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     

     

    от «30» декабря  2016 г.              № 3101                                         г. Элиста

     

     

    О внесении  изменений в постановление Администрации города Элисты

    от 23.12.2013г. №5693 «Об утверждении муниципальной программы

    «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы»

     

     

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012г. №1533 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты», руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,

     

    Администрация  города  Элисты  п о с т а н о в л я е т:

     

    1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 23.12.2013г. №5693 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы» (с изменениями от 17.12.2014г. №6186, от 18.12.2014г. №6257, от 25 марта 2015 года №1417, от 4 сентября 2015г. №4553, от 18 декабря 2015г. №6625, 18 марта 2016г. №402, 24 июня 2016г. №1463) следующие изменения:

    1) в наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2017» заменить цифрами «2020»;

    2) муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

    2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Элистинская панорама» и размещению на официальном сайте Администрации города Элисты.

     

     

     

    Глава Администрации города Элисты                                       О. Нохашкиев

     

    Приложение

    к постановлению

    Администрации города Элисты

    от «30»декабря 2016г. №3101

     

    ПАСПОРТ муниципальной программы

    «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы»

     

    Ответственный исполнитель программы - ГРБС

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители программы

    - МКУ «Дирекция единого заказчика»

    - Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты;

    - МУП «Элиставодоканал;

    - АО «Энергосервис».

    Программно-целевые инструменты программы

    Подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте»:

    Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе  Элисте»;

    Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты»;

    Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

    Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте »;

    Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

    Цели

    программы

    - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

    - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

    - повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению и дальнейшее развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Элисты;

    - обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры города в целом;

    - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме;

    - осуществление очистки стоков в соответствии с действующими нормативами.

    Задачи

    программы

    - Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

    - Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

    - Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Элисты;

    - Ремонт и реконструкция  систем водоснабжения, водоотведения, обеспечение радиационной безопасности  питьевой воды, обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов;

    - Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения;

    - Создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводно-канализационной системы и очистки сточных вод города Элисты, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промышленного строительства и объектов социальной сферы;

    - Улучшение качества очистки сточных вод.

    - Обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ «Дирекция единого заказчика».

    Целевые индикаторы и показатели программы

    Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в приложении №1 к программе

    Этапы и сроки реализации программы

    Сроки реализации программы: 2015-2020гг.

     

     

    Объемы бюджетных ассигнований программы

     

    Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 1 601 646,7 тысяч рублей, в том числе:

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    Бюджет г.Элисты

    внебюджетные средства

    действующие расходные обяз-ва

    дополнительные объемы ресурсов

    2015

    632266,5

    167642,6

    53419,6

    181143,6

    102459

    127601,7

    2016

    548853,2

    121723,7

    46906,8

    324151,0

    4890,0

    51181,7

    2017

    271528,6

    0

    4467,9

    176978,0

    19346,0

    70736,7

    2018

    80844,4

    0

    0

    61560,0

    0

    19284,4

    2019

    43799,0

    0

    0

    24194,0

    0

    19605,0

    2020

    24355,0

    0

    0

    22750,0

    0

    1605,0

    Итого

    1601646,7

    289366,3

    104794,3

    790776,6

    126695,0

    290014,5

    Ожидаемые результаты реализации программы

    К концу 2020 года в сравнении с 2015  годом ожидается:

    - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

    - расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

    - улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;

    - эффективное функционирование коммунальных  систем жизнеобеспечения города, повышение качества  предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период;

    - обеспечение деятельности  Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ «Дирекция единого заказчика».

     

     

    Паспорт подпрограммы 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов

    в городе Элисте»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители программы

    - МКУ «Дирекция единого заказчика»;

    - Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия

    Цели подпрограммы

    создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

    Задачи

    подпрограммы

    - реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте;

    - предоставление мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Элисты;

    - организация финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета и бюджета города Элисты, а также средств товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах.

    Этапы и сроки реализации

    подпрограммы

    2015-2020 гг.

    Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем финансирования подпрограммы составляет 271 872,2 тыс.руб., в том числе:

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    Бюджет г.Элисты

    внебюджетные средства

    действующие расходные обяз-ва

    дополнительные объемы ресурсов

    2015

    132944,0

    21127,8

    14911,6

    16108,0

     

    80796,6

    2016

    51722,6

    1280,3

    4014,6

    6806,0

    4890,0

    34731,7

    2017

    73840,6

    0

    4467,9

    5626,0

    9997,0

    53749,7

    2018

    4455,0

    0

    0

    4455

     

    0

    2019

    4455,0

    0

    0

    4455

     

    0

    2020

    4455,0

    0

    0

    4455

     

    0

    Итого

    271872,2

    22408,1

    23394,1

    41905,0

    14887,0

    169278,0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    улучшение технического состояния многоквартирных домов  до нормативного состояния;

    создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

     

    Паспорт подпрограммы 2.  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» 

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители подпрограммы

    МКУ «Дирекция единого заказчика»

    Цели подпрограммы

    - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

    - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

    Задачи подпрограммы

    - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

    - ликвидация аварийных многоквартирных домов;

    - создание условий для обеспечения застройки  территорий, занятых в настоящее время ветхим жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры;

    - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам города Элисты.

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

    - доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на дату утверждения Программы - 100%;

    - доля расселенных аварийных многоквартирных домов от общего числа аварийных многоквартирных домов на дату утверждения Программы - 100%

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Срок реализации подпрограммы – 1 сентября 2017 года.

    Подпрограмма реализуется в 4 этапа:

    1-й этап - 2013 год;

    2-й этап - 2014 год;

    3-й этап - 2015 год;

    4-й этап - 2016 год.

    Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 037 173,6 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    Бюджет г.Элисты

    действующие расходные обяз-ва

    дополнительные объемы ресурсов

    2015

    390343,0

    146514,8

    38508,0

    102861,2

    102459,0

    2016

    449027,6

    120443,4

    42892,2

    285692,0

    0

    2017

    160487,0

     0

     0

    151138,0

    9349,0

    2018

    37316,0

     0

     0

    37316,0

    2019

    0

     0

     0

     0

     0

    2020

    0

     0

     0

     0

     0

    Итого

    1037173,6

    266958,2

    81400,2

    577007,2

    111808,0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

    - расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона № 185-ФЗ.

     

    Паспорт подпрограммы  3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители подпрограммы

    -  МКУ «Дирекция единого заказчика»

    - АО «Энергосервис»

    - МУП «Элиставодоканал»

    Цели подпрограммы

    - Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города;

    - повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан;

    - проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

    - обеспечение сохранности жилищного фонда;

    - обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры;

    - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 2015-2017 годы;

    - защита окружающей среды и населения города от негативного воздействия отходов потребления;

    - улучшение санитарного состояния района;

    - уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды

    Задачи подпрограммы

    - обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

    - создание условий для приведения жилого и муниципального жилищного фонда города Элисты   соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

    - реализация мероприятий  по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты;

    - предоставление субсидий юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов.

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

    Доля обеспеченности малыми архитектурными формами; количество домов, имеющих септики; доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения населения.

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы

     

    Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы

     

    Общий объем финансирования подпрограммы составляет 50672,0 тыс. руб., в том числе по годам:

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Бюджет города Элисты

    2015

    37855,0

    37855,0

    2016

    9217,0

    9217,0

    2017

    2050,0

    2050,0

    2018

    550,0

    550,0

    2019

    500,0

    500,0

    2020

    500,0

    500,0

    Итого

    50672,0

    50672,0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    - эффективное функционирование коммунальных  систем жизнеобеспечения города, повышение качества  предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период;

    - снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами;

    - совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов;

    - повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте;

    - повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом;

    - недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений;

    - снижение потерь энергоресурсов

     

    Паспорт подпрограммы 4.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители подпрограммы

    МУП «Элиставодоканал»;  АО «Энергосервис»; МКУ «Дирекция единого заказчика»;

    Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты.

    Цели подпрограммы

    Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

    Задачи подпрограммы

    Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере;

    координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения;

    обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

    Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении №1 к муниципальной программе

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    2015-2020 годы в один этап

    Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 919,9 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Бюджет города Элисты

    Внебюджетные средства

    2015

    48871,5

    2066,4

    46805,1

    2016

    18437,0

    1987,0

    16450,0

    2017

    18329,0

    1342,0

    16987,0

    2018

    21028,4

    1744,0

    19284,4

    2019

    21349,0

    1744,0

    19605,0

    2020

    1905,0

    300,0

    1605,0

    Итого

    129919,9

    9183,4

    120736,5

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    -      экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год;

    -      модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий.

     

    Паспорт подпрограммы 5. 

    «Обеспечение реализации муниципальной программы»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

    Соисполнители подпрограммы

    МКУ «Дирекция единого заказчика»

    Программно-целевые инструменты подпрограммы

    Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия по обеспечению реализации Муниципальной программы на 2015-2020 гг.

    Цели подпрограммы

    - осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты;

    -регистрационный учет граждан по месту жительства.

    Задачи подпрограммы

    - обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ «Дирекция единого заказчика»

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к программе.

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Сроки реализации основных мероприятий: 2015-2020гг.

     

    Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

    Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 112 009,0 тыс. руб., в том числе:

     

    по годам

    Всего, тыс.руб.

    Источники финансирования:

    Бюджет города Элисты

    2015

    22253,0

    22253,0

    2016

    20449,0

    20449,0

    2017

    16822,0

    16822,0

    2018

    17495,0

    17495,0

    2019

    17495,0

    17495,0

    2020

    17495,0

    17495,0

    Итого

    112009,0

    112009,0

    Ожидаемые

    результаты

    реализации

    подпрограммы

    Реализация подпрограммы позволит:

    обеспечить функционирование Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, которое непосредственно осуществляет  контроль и учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты, осуществляет регистрационный учет граждан по месту жительства.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы»

    Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

    № п/п

    Показатель (индикатор) (наименование)

    Ед. измерения

    Значения показателей (индикаторов) по годам

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элиста на 2015-2020гг.»:

    Подпрограмма 1.  Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте

    Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

    Задача: реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте

    1

    Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт

    ед.изм.

    12

    9

    11

    11

    11

    10

    2

    Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт

    (чел.)

    1511

    801

    1624

    2326

    2021

    1703

    3

    Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт

    (тыс.кв.м.)

    49,9

    28,5

    36,6

    52,1

    48,1

    40,2

    Подпрограмма 2.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты

    Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

    Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

    1

    Расселяемая площадь  

    кв.м.

    4268,66

    4268,66

    3591,47

    0

    0

    0

    2

    Количество расселенных помещений

    ед.

    117

    117

    122

    0

    0

    0

    3

    Количество переселенных жителей

    чел.

    354

    354

    346

    0

    0

    0

    4

    Количество аварийных домов, подлежащих сносу

    ед.

    14

    2

    9

    0

    0

    0

    Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты»

    Цель: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города

    Задача: обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

    1

    доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения, электрической энергии населения

    %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2

    готовность к отопительному сезону

    %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    3

    снижение аварийности на водопроводных сетях

    ед. на 1 км

    5,4

    5,3

    5,2

    5,3

    5,2

    5,2

    4

    снижение аварийности на канализационных сетях

     

    8,5

    8,4

    8,3

    8,4

    8,3

    8,3

    5

    снижение износа объектов  водоснабжения

    %

    72,8

    72,8

    72

    72,8

    72

    72

    6

    снижение износа объектов водоотведения

    %

    77,5

    77

    76,8

    77

    76,8

    76,8

    7

    снижение износа объектов  теплоснабжения

    %

    71

    71

    70

    71

    70

    70

    Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»

    Цель: Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

    Задача: Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере;  обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности

    1

    Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО

    %

    89,8

    90,0

    90,8

    90,0

    90,0

    90,0

    2

    Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

    %

    94,2

    95,1

    97,4

    95,1

    97,4

    97,4

    3

    Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем природного газа, потребляемого на территории МО

    %

    43,3

    43,5

    43,6

    43,5

    43,6

    43,6

    4

    Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

    кВт/ч  на 1 м общей площади

    0,02

    0,02

    0,02

    0,02

    0,02

    0,02

    5

    Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

    кВт/ч  на 1 м общей площади

    0,117

    0,139

    0,139

    0,139

    0,139

    0,139

    6

    Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

    м³ на 1 человека населения

    1,1

    1,2

    1,2

    1,2

    1,2

    1,2

    7

    Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

    0,09

    0,12

    0,12

    0,12

    0,12

    0,12

    8

    Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

    3,2

    3,3

    3,3

    3,3

    3,3

    3,3

    9

    Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды

    %

    39

    36

    32

    36

    32

    32

    10

    Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения

    кВтч/м³

    1,75

    1,64

    1,64

    1,64

    1,64

    1,64

    11

    Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения

    кВтч/м³

    0,35

    0,35

    0,35

    0,35

    0,35

    0,35

    12

    Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

    кВтч/Гкал

    28,8

    28,7

    28,6

    28,7

    28,6

    28,6

    13

    Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

    %

    15

    14,3

    13,9

    14,3

    13,9

    13,9

    Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

    Цель: осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты; регистрационный учет граждан по месту жительства.

    Задача: Обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории

    1

    Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории

    %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2

    Регистрационный учет граждан

    %

    100

    100

    0

    0

    0

    0

     

     

    Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы»

    Перечень основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы

    Номер и наименование подпрограммы

    Ответственный исполнитель, соисполнитель

    Срок

    Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

    Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

    начала реализации

    окончания реализации

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте»

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

    2015

    2020

    Улучшение технического состояния до нормативного многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных условий проживания.

    Увеличение количества жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт; количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт; общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

    1.1.

    Основное мероприятие 1.1. "Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте"

    2

    Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты»

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

    2015

    2017

    Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 1,8 тыс. жителей.

    Расселяемая площадь; количество расселенных помещений; количество переселенных жителей; Количество аварийных домов, подлежащих сносу.

    2.1

    Основное мероприятие 2.1. "Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

    3

    Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты»

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

    2015

    2020

     Эффективное функционирование коммунальных  систем жизнеобеспечения города, повышение качества  предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами;  совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов; повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте; повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом; недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений; снижение потерь энергоресурсов

    Доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения населения, готовность к отопительному сезону, снижение аварийности и темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры

    3.1

    Основное мероприятие 3.1. "Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства"

    4

    Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»

    Администрация города Элисты;
    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"; МУП «Элиставодоканал»;

    АО «Энергосервис»; Элисты;
    Муниципальные учреждения г. Элисты

    2015

    2020

    Экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год; модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий;
    проведение энергетического обследования на предприятиях жилищно-коммунальной сферы и изготовление энергетических паспортов; повышение качества жизни населения г. Элисты

    Экономия потребляемых энергетических ресурсов; объем потребления тепловой энергии, воды, природного газа муниципальным образованием; объем  потребления воды, природного газа, тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на территории муниципального образования; объем воды, потребляемой в многоквартирных домах; расход воды, тепловой энергии, муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 

    4.1

    Основное мероприятие 4.1. "Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности"

    5

    Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

     

     

    2015

    2020

    Обеспечение функционирования муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за организацию и выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищно-коммунального хозяйства

    Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности учреждения; регистрационный учет граждан

    5.1

    Обеспечение деятельности муниципальных органов

    2015

    2020

    5.2

    Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории

    2015

    2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы»

    Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы города Элисты

    Статус

    Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

    Источники финансирования

    Ответственный исполнитель, соисполнитель

    Код бюджетной классификации

    Расходы

    (тыс. руб.), годы

    ГРБС

    Рз

    ЦСР

    ВР

    ВСЕГО.  в т.ч. по годам:

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    Пр

    1

    2

    3

     

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Муниципальная программа

    "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 гг."

    Всего, в том числе:

     

     

     

    38 0 00 00000

     

    1 601646,7

    632266,5

    548 853,2

    271 528,6

    80 844,4

    43 799,0

    24355,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

     

    289 366,3

    167642,6

    121 723,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

     

    104 794,3

    53 419,6

    46 906,8

    4 467,9

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

     

     

    917 471,6

    283602,6

    329 041,0

    196 324,0

    61 560,0

    24 194,0

    22750,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    790 776,6

    181143,6

    324 151,0

    176 978,0

    61 560,0

    24 194,0

    22750,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

     

    126 695,0

    102459,0

    4 890,0

    19 346,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    290 014,5

    127601,7

    51 181,7

    70 736,7

    19 284,4

    19 605,0

    1605,0

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

     

    710 (с 2017г.-711)

     

     

     

    1429825,8

    583395,0

    528 697,2

    249 945,6

    29 296,0

    19 246,0

    19246,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

     

    289 366,3

    167 42,6

    121 723,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

     

    104 794,3

    53 419,6

    46 906,8

    4 467,9

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

     

     

    866 387,2

    281536,2

    325 335,0

    191 728,0

    29 296,0

    19 246,0

    19 246,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    741 411,2

    179077,2

    322 164,0

    172 382,0

    29 296,0

    19 246,0

    19 246,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

     

    124 976,0

    102 59,0

    3 171,0

    19 346,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    169 278,0

    80 796,6

    34 731,7

    53 749,7

    0,0

    0,0

    0,0

    Администрация г.Элисты

     

    701

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обяхательства

     

     

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации г.Элисты

     

    709

     

     

     

    2 699,0

    0,0

    2 699,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обяхательства

     

     

     

     

     

    980,0

    0,0

    980,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

     

    1 719,0

    0,0

    1 719,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление образования Администрации г.Элисты

     

    705

     

     

     

    5 899,6

    2 531,6

    1 481,0

    468,0

    1 409,0

    5,0

    5,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

     

     

    4 212,1

    1 801,1

    1 007,0

    0,0

    1 404,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    4 212,1

    1 801,1

    1 007,0

    0,0

    1 404,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    1 687,5

    730,5

    474,0

    468,0

    5,0

    5,0

    5,0

    Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты

     

    704

     

     

     

    14,5

    4,5

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    4,5

    4,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    10,0

    0,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты

     

    708

     

     

     

    12,8

    12,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    12,8

    12,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление городского хозяйства и АТИ Администрации г.Элисты

     

    706

     

     

     

    1 448,0

    248,0

    0,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

     

     

     

     

    1 448,0

    248,0

    0,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

     

    92 770,0

    43 614,6

    14 516,0

    8 960,0

    12 679,4

    13 000,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    92 770,0

    43 614,6

    14 516,0

    8 960,0

    12 679,4

    13 000,0

    0,0

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

     

    26 269,0

    2 460,0

    1 460,0

    7 549,0

    6 600,0

    6 600,0

    1 600,0

    Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

     

    18 689,0

    0,0

    0,0

    6 289,0

    5 800,0

    5 800,0

    800,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

     

    7 580,0

    2 460,0

    1 460,0

    1 260,0

    800,0

    800,0

    800,0

     

     

     

     

     

     

    0,0

     

     

     

     

     

     

    Подпрограмма 1.

    "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"

    Всего, в том числе:

     

     

     

    38 1 00 00000

     

    271 872,2

    132 944,0

    51 722,6

    73 840,6

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    22 408,1

    21 127,8

    1 280,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    23 394,1

    14 911,6

    4 014,6

    4 467,9

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    709, 710

    0501

    3810000/ 3810000000

     

    56 792,0

    16 108,0

    11 696,0

    15 623,0

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    41 905,0

    16 108,0

    6 806,0

    5 626,0

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    14 887,0

    0,0

    4 890,0

    9 997,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

    169 278,0

    80 796,6

    34 731,7

    53 749,7

    0,0

    0,0

    0,0

    Основное мероприятие 1.1

    "Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов  города Элисты"

    Всего, в том числе:

     

     

     

    38 1 01 00000

     

    271 872,2

    132 944,0

    51 722,6

    73 840,6

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    22 408,1

    21 127,8

    1 280,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    23 394,1

    14 911,6

    4 014,6

    4 467,9

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    709, 710

    0501

    3810000/ 3810000000

     

    56 792,0

    16 108,0

    11 696,0

    15 623,0

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    41 905,0

    16 108,0

    6 806,0

    5 626,0

    4 455,0

    4 455,0

    4 455,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    14 887,0

    0,0

    4 890,0

    9 997,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

    169 278,0

    80 796,6

    34 731,7

    53 749,7

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 1.1.1

    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

    Всего, в том числе:

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

     

     

    38 1 01 00000

     

    262 435,2

    132 144,0

    48 905,6

    72 385,6

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    22 408,1

    21 127,8

    1 280,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    23 394,1

    14 911,6

    4 014,6

    4 467,9

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    38 1 01 00000

     

    47 355,0

    15 308,0

    8 879,0

    14 168,0

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    действующие расходные обязательства

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3819601/ 38101S9601

    630

    34 187,0

    15 308,0

    5 708,0

    4 171,0

    3 000,0

    3 000,0

    3 000,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3819601/ 38101S9601

    630

    13 168,0

    0,0

    3 171,0

    9 997,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

    169 278,0

    80 796,6

    34 731,7

    53 749,7

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 1.1.2

    Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений, в которых является муниципальное  образование

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    УЗИО  Администрации г.Элисты, Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты

    709

    0501

    38 1 01 22530

    630

    9 437,0

    800,0

    2 817,0

    1 455,0

    1 455,0

    1 455,0

    1 455,0

    действующие расходные обязательства

    709

    0501

    3836152/38 1 01 22530

    630

    7 718,0

    800,0

    1 098,0

    1 455,0

    1 455,0

    1 455,0

    1 455,0

    дополнительные объемы ресурсов

    709

    0101

    38 1 01 22530

    630

    1 719,0

    0,0

    1 719,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Подпрограмма 2.

    "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"

    Всего, в том числе:

     

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    38 2 00 00000

     

    1 037173,6

    390343,0

    449 027,6

    160 487,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    266 958,2

    146514,8

    120 443,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    81 400,2

    38 508,0

    42 892,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

     

    688 815,2

    205320,2

    285 692,0

    160 487,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    577 007,2

    102861,2

    285 692,0

    151 138,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    111 808,0

    102459,0

    0,0

    9 349,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Основное мероприятие 2.1.

    "Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

    Всего, в том числе:

     

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3820000/ 3820000000

     

    1 037 173,6

    390343,0

    449 027,6

    160 487,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

    0501

    3829502/ 3820195020

     

    266 958,2

    146514,8

    120 443,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

    0501

    3829602/ 3820196020

     

    81 400,2

    38 508,0

    42 892,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    0501

    3820000/ 3820000000

     

    688 815,2

    205320,2

    285 692,0

    160 487,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3829602/ 38201S9602

    414

    577 007,2

    102861,2

    285 692,0

    151 138,0

    37 316,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3829602/ 38201S9602

    414

    111 808,0

    102459,0

    0,0

    9 349,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.1.

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года

    Бюджет города Элисты, в т.ч.:

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3820000/ 3820000000

    414

    56 425,2

    56 425,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3829602/ 38201S9602

     

    20 666,2

    20 666,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3829702

     

    35 759,0

    35 759,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.2

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года

    Всего, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

     

     

     

    244 516,2

    164279,2

    80 237,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

    0501

    3829502/ 3820195020

     

    58 686,0

    58 686,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

    0501

    3829602/ 3820196020

     

    18 264,2

    18 264,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    0501

    3820000/ 3820000000

     

    167 566,0

    87 329,0

    80 237,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3829602/ 38201S9602

    414

    100 866,0

    20 629,0

    80 237,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3829702

    414

    66 700,0

    66 700,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.3

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2015 года

    Всего, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

     

     

     

    323 017,0

    113312,6

    187 798,4

    21 906,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

    0501

    3829502/38 2 01 09502

    414

    138 291,4

    75 324,8

    62 966,6

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

    0501

    3829702/38 2 01 09602

    414

    40 487,6

    20 243,8

    20 243,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

    144 238,0

    17 744,0

    104 588,0

    21 906,0

    0,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3829602/ 38 2 01 S9602

    414

    144 238,0

    17 744,0

    104 588,0

    21 906,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3829702/ 38 2 01 96020

    414

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.4

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года

    Всего, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

     

     

     

    270 368,2

    12 504,0

    143 632,2

    114 232,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

    3829502/38 2 01 09502

     

    69 980,8

    12 504,0

    57 476,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

    3829702/38 2 01 09602

     

    22 648,4

    0,0

    22 648,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    0101

     

     

    177 739,0

    0,0

    63 507,0

    114 232,0

    0,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0101

    3829602/ 38 2 01 S9602

    414

    177 739,0

    0,0

    63 507,0

    114 232,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0101

    3829702/ 38 2 01 96020

    414

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.5.

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапам программы переселения

    Всего, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

     

     

     

    39 820,0

    12 504,0

    0,0

    0,0

    27 316,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

    3829502/38 2 01 09502

     

    12 504,0

    12 504,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

    3829702/38 2 01 09602

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    0101

     

     

    27 316,0

    0,0

    0,0

    0,0

    27 316,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0101

    3829602/ 38 2 01 S9602

    414

    27 316,0

    0,0

    0,0

    0,0

    27 316,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0101

    3829702/ 38 2 01 96020

    414

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 2.1.6.

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микрорайоне, проектно-изыскательские работы и проектные работы

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3824355/ 3820143550

    414

    115 531,0

    43 822,0

    37 360,0

    24 349,0

    10 000,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3824355/ 3820143550

    414

    106 182,0

    43 822,0

    37 360,0

    15 000,0

    10 000,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0501

    3824355/ 3820143550

    414

    9 349,0

    0,0

    0,0

    9 349,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Подпрограмма 3

    "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты"

    Всего, Бюджет города Элисты:

     

    710 (с 2017г.-711)

    0501,0502

    38 3 00 00000

     

    50 672,0

    37 855,0

    9 217,0

    2 050,0

    550,0

    500,0

    500,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

    50 672,0

    37 855,0

    9 217,0

    2 050,0

    550,0

    500,0

    500,0

    Основное мероприятие 3.1.

    "Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства"

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

    710 (с 2017г.-711)

     

     38 3 01 00000

     

    50 672,0

    37 855,0

    9 217,0

    2 050,0

    550,0

    500,0

    500,0

    действующие расходные обязательства

    0501,0502

    38 3 01 00000

    243

    50 672,0

    37 855,0

    9 217,0

    2 050,0

    550,0

    500,0

    500,0

    Мероприятие 3.1.1.

    Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 2015-2017 гг.

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательста

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3831551/ 3830115510

    244

    840,0

    500,0

    340,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 3.1.2.

    Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

    0501

    3831552/ 3830115520

    244

    4 985,0

    730,0

    2 255,0

    500,0

    500,0

    500,0

    500,0

    действующие расходные обязательства

    0501

    3831552

    243

    300,0

    300,0

    0

    0

    0

    0

    0

    0501

    3831552/ 38 3 01 15520

    244

    4 685,0

    430,0

    2 255,0

    500,0

    500,0

    500,0

    500,0

    Мероприятие 3.1.3.

    Мероприятия по сбору и удалению жидких отходов

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    710 (с 2017г.-711)

    0502

    3831554/ 3830115540

     

    928,0

    500,0

    428,0

    0

    0

    0

    0

    действующие расходные обязательства

    0502

    3831554/ 3830115540

    244

    928,0

    500,0

    428,0

    0

    0

    0

    0

    Мероприятие 3.1.4

    Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательста

    710 (с 2017г.-711)

    0502

    3831553/ 3830115530

    244

    2 834,0

    40,0

    1 194,0

    1 550,0

    50,0

    0

    0

    Мероприятие 3.1.5

    Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательста

    711

    0502

    3834350

    414

    5 090,0

    5 090,0

    0,0

    0

    0

    0

    0

    Мероприятие 3.1.6

    Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательста

    711

    0502

    3834352

    414

    995,0

    995,0

    0,0

    0

    0

    0

    0

    Мероприятие 3.1.7

    Мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидия на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, реализующим тепловую энергию в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в МКД, в кот. объем потребления тепловой энергии по ОДПУ превысил норматив)

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательста

    711

    0502

    3836151/3830161510

    810

    35 000,0

    30 000,0

    5 000,0

    0

    0

    0

    0

    Подпрограмма 4

    "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"

    Всего, в том числе:

     

     

     

    38 4 00 00000

     

    129 919,9

    48 871,5

    18 437,0

    18 329,0

    21 028,4

    21 349,0

    1 905,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

     

     

     

     

     

    9 183,4

    2 066,4

    1 987,0

    1 342,0

    1 744,0

    1 744,0

    300,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    9 183,4

    2 066,4

    1 987,0

    1 342,0

    1 744,0

    1 744,0

    300,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

     

     

     

     

    120 736,5

    46 805,1

    16 450,0

    16 987,0

    19 284,4

    19 605,0

    1 605,0

    Основное мероприятие 4.1

    "Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности в городе Элисте"

    Всего

     

    701, 704, 705, 706, 708, 709, 711

    0104, 0801, 0709, 0503, 1105, 0113, 0105

    38 4 01 000000

     

    129 919,9

    48 871,5

    18 437,0

    18 329,0

    21 028,4

    21 349,0

    1 905,0

    Бюджет города Элисты, в том числе:

    9 183,4

    2 066,4

    1 987,0

    1 342,0

    1 744,0

    1 744,0

    300,0

    действующие расходные обязательства

    9 183,4

    2 066,4

    1 987,0

    1 342,0

    1 744,0

    1 744,0

    300,0

    дополнительные объемы ресурсов

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

    120 736,5

    46 805,1

    16 450,0

    16 987,0

    19 284,4

    19 605,0

    1 605,0

    Мероприятие 4.1.1.

    Приобретение приборов учета холодного водоснабжения

    Всего, в том числе:

     

    705

    0709

    38 4 01 15560

     

    2,9

    1,9

    1,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    1,0

    1,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Внебюджетные источники

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    1,9

    0,9

    1,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.2

    Приобретение приборов учета горячего водоснабжения

    Всего, в том числе:

     

    705

    0709

    38 4 01 15560

     

    23,9

    13,9

    5,0

    5,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    5,1

    5,1

    0

    0

    0

    0

    0

    Внебюджетные источники

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    33,8

    8,8

    5,0

    5,0

    5,0

    5,0

    5,0

    Мероприятие 4.1.3

    Приобретение приборов учета тепловой энергии

    Всего, в том числе:

     

    705, 703

    0701,  0702,  1105

    38 4 01 15560

    244,            611

    807,0

    0,0

    276,0

    85,0

    276,0

    85,0

    85,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты

    708

    1105

    38 4 01 15560

    244

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0701,  0702

    38 4 01 15560

    244,        611

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    705

    0701

    38 4 01 15560

    244

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    705

    0702

    38 4 01 15560

    611

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.4

    Приобретение и установка приборов учета по газоснабжению

    Внебюджетные источники

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    48,0

    32,0

    8,0

    8,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.5

    Приобретение приборов учета электрической  энергии

    Всего, в том числе:

     

    705

    0709

    38 4 01 15560

     

    70,4

    35,4

    20,0

    15,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    15,0

    15,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Внебюджетные источники

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    55,4

    20,4

    20,0

    15,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.6.

    Приобретение энергосберегающих ламп

    Всего,  в том числе:

     

    704, 705

    0801,0709

    38 4 01 15560

     

    644,1

    394,1

    120,0

    130,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты

    704

    0801

    38 4 01 15560

    244

    4,5

    4,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    180,0

    180,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты

    708

    1105

    38 4 01 15560

    244

    12,8

    12,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    внебюджетные источники

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    436,8

    196,8

    120,0

    120,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты

    704

    0801

    38 4 01 15560

    244

    10,0

    0,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.7

    Проведение поверки приборов учета тепловой энергии

    Всего, в том числе:

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0701,  0702, 

    38 4 01 15560

    244

    4 817,0

    0,0

    1 007,0

    1 002,0

    1 404,0

    1 404,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    705

    0701

    38 4 01 15560

    244

    2 612,0

    0,0

    512,0

    700,0

    700,0

    700,0

    0,0

    705

    0702

    38 4 01 15560

    244

    1 018,0

    0,0

    58,0

    52,0

    454,0

    454,0

    0,0

    611

    1 187,0

    0,0

    437,0

    250,0

    250,0

    250,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.8.

    Проведение теплосберегающих мероприятий: замена оконных блоков на пластиковые

    Всего

     

    705, 701, 706, 709

    0709, 0104, 0503, 0113

    38 4 01 15560

     

    2 711,6

    2 071,6

    320,0

    320,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    1 600,0

    1 600,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Администрация г.Элисты

    701

    0104

    38 4 01 15560

    244

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Внебюджетные источники

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    38 4 01 15560

    244

    1 111,6

    471,6

    320,0

    320,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.9.

    Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые по улицам города Элисты

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление ГХиАТК Администрации города Элисты,  МБУ "ДУ "Элиста-Автодор"

    706

    0503

    38 4 01 15570

    611

    1 448,0

    248,0

    0,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    Мероприятие 4.1.10.

    Приобретение узлов учета расхода газа и котлоагрегатов

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    УЗИО  Администрации г.Элисты

    709

    0502

    38 4 01 15590

    244

    980,0

    0,0

    980,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.11.

    Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного  топлива, природным газом

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты

    711

    0505

    38 4 01 15560

    244

    120,0

    0,0

    0,0

    40,0

    40,0

    40,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.12.

    Перевод  на автономное отопление объектов социальной сферы

    Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов

    Управление образования Администрации г.Элисты

    705

    0709

    384 01 15590

    610

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.13.

    Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления

    Внебюджетные источники

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

    31 760,2

    8 908,2

    6 946,0

    8 960,0

    6 946,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.14.

    Модернизация котельных "Ресбольница", "8 марта", "Военкомат"

    Внебюджетные источники

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

    7 500,0

    7 500,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.15.

    Установка измерительных комплексов учета газа

    Внебюджетные источники

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

    1 836,6

    0,0

    1 836,6

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.16.

    Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды

    Внебюджетные источники

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

    11 466,8

    0,0

    5 733,4

    0,0

    5 733,4

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.17.

    Установка модульных котельных

    Внебюджетные источники

    ОАО "Энергосервис"

     

     

     

     

    40 206,4

    27 206,4

    0,0

    0,0

    0,0

    13 000,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.18.

    Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем (3ед.)

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    1 780,0

    660,0

    660,0

    460,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.19.

    Приобретение, установка регуляторов давления, гасителей гидравлических ударов и современных вантузов для оптимизации режимов работы водопроводных сетей

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    300,0

    300,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.20.

    Реконструкция ветхих водопроводных сетей

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    5 500,0

    1 500,0

    800,0

    800,0

    800,0

    800,0

    800,0

    Мероприятие 4.1.21.

    Капитальный ремонт артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    1 352,0

    0,0

    0,0

    1 352,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.22.

    Замена водопроводных вводов (100п.м.)

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    137,0

    0,0

    0,0

    137,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Мероприятие 4.1.23.

    Реконструкция канализационных сетей

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    3 200,0

    0,0

    0,0

    800,0

    800,0

    800,0

    800,0

    Мероприятие 4.1.24.

    Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.

    Внебюджетные источники

    МУП "Элиставодоканал"

     

     

     

     

    14 000,0

    0,0

    0,0

    4 000,0

    5 000,0

    5 000,0

    0,0

    Подпрограмма 5

    "Обеспечение реализации муниципальной программы"

    Всего, бюджет города Элисты

     

    710 (с 2017г.-711)

    0505

    38 5 00 00000

     

    112 009,0

    22 253,0

    20 449,0

    16 822,0

    17 495,0

    17 495,0

    17 495,0

    Мероприятие 5.1.

    Расходы на содержание муниципальных органов

    Всего, бюджет города Элисты

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты

    711

     

    38 5 00 00120

     

    12 866,0

    0,0

    0,0

    3 254,0

    3 204,0

    3 204,0

    3 204,0

    0505

    38 5 00 00120

    121

    9 552,0

     

     

    2388,0

    2388,0

    2388,0

    2388,0

    0505

    38 5 00 00120

    129

    2 884,0

     

     

    721,0

    721,0

    721,0

    721,0

    0505

    38 5 00 00120

    242

    230,0

     

     

    95,0

    45,0

    45,0

    45,0

    0505

    38 5 00 00120

    244

    200,0

     

     

    50,0

    50,0

    50,0

    50,0

    Мероприятие 5.2

    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории

    Всего, бюджет города Элисты

    МКУ "Дирекция единого заказчика"

    710 ( с 2017.г.-711)

     

    38 5 00 06010

     

    99 143,0

    22 253,0

    20 449,0

    13 568,0

    14 291,0

    14 291,0

    14 291,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    111

    35 971,0

    7319,0

    6432,0

    5555,0

    5555,0

    5555,0

    5555,0

    0505

    3850006010

    119

    8 544,0

    0,0

    1836,0

    1677,0

    1677,0

    1677,0

    1677,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    242

    1 638,0

    394,0

    340,0

    226,0

    226,0

    226,0

    226,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    244

    36 919,0

    2 703,0

    8 911,0

    5 784,0

    6 507,0

    6 507,0

    6 507,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    831

    2 379,0

    0,0

    2 379,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    851

    9 820,0

    8 380,0

    240,0

    300,0

    300,0

    300,0

    300,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    852

    3 583,0

    3 457,0

    102,0

    6,0

    6,0

    6,0

    6,0

    0505

    3850601/ 3850006010

    853

    289,0

    0,0

    209,0

    20,0

    20,0

    20,0

    20,0



     


Возврат к списку