Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Администрация города Элисты
Официальный сайт

МП Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы

  • 3 февраля 2017

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

     

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     

     

    от «30» декабря 2016 г.                  № 3100                                       г.Элиста

     

     

    О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты

    от 08.11.2012 г. № 2353 «Об  утверждении муниципальной программы

    «Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы»

     

     

     

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. №1533, руководствуясь ст.44 Устава города Элисты,

     

    Администрация города Элисты постановляет:

     

    1.       Внести в постановление Мэрии города Элисты от 08.11.2012г. №2353»Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы» (с изменениями от 23.12.2013 г. №5694, от 27.01.2014 г. №318, от 29.07.2014 г. №3627, от 17.12.2014 г. №6185, от 18.12.2014 г. №6255, от 4 сентября 2015 г. №4552, от 7 октября 2015 г. №5129, от 18.12.2015г. №6627, от 18.03.2016г. №400, от 20 июля 2016г. №1714) следующие изменения:

    1.1.              в наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2017» заменить цифрами «2020»;

    1.2.              муниципальную программу «Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2017 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты.

     

     

    Глава Администрации города Элисты                                       О. Нохашкиев

     

     

     

     

    Приложение

    к постановлению

    Администрации города Элисты

    от «30» декабря 2016г. №3100

     

     

    ПАСПОРТ

    муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты

    на 2015-2020 годы»

     

    Ответственный исполнитель программы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

     

    Соисполнители программы

    МКУ «Управление строительства города Элисты»

    Подпрограммы муниципальной программы

    Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты»;

    Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты»;

    Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

    Цели программы

     

     

    -повышение доступности образования путем строительства и реконструкции  образовательных учреждений города Элисты;

    - повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг;

    - обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

    Задачи программы

    1.    Строительство и модернизация образовательных учреждений;

    2.    Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры, дорог  города Элисты;

    3.    Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города  Элисты»

    Целевые индикаторы (показатели) программы

    Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе

    Этапы и сроки реализации программы

    Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

    Объемы бюджетных ассигнований программы

    Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 003 625,2 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, в тыс.руб.:

    по источникам финансирования:

    Бюджет г.Элисты

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    2015

    75 841,4

    40 666,0

    25 175,4

    10000,0

    2016

    697 344,0

    47 562,0

    628 458,0

    21324,0

    2017

    140 016,8

    140 016,8

    0,0

    0

    2018

    31 654,0

    31 654,0

    0,0

     0

    2019

    42 343,0

    42 343,0

    0,0

     0

    2020

    16 426,0

    16 426,0

    0,0

     0

    Итого:

    1 003 625,2

    318 667,8

    653 633,4

    31 324,0

    Ожидаемые результаты реализации программы

    -увеличение количества мест в образовательных учреждениях;

    - повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг

     

    Паспорт подпрограммы 1 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

     

    Соисполнители подпрограммы

    МКУ «Управление строительства города Элисты»

    Цель подпрограммы

     

    Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции

    образовательных учреждений города Элисты

    Задачи подпрограммы

    Строительство и модернизация образовательных учреждений

     

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

     

    Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем   финансирования    подпрограммы составляет 810589,2 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, в тыс.руб.:

    по источникам финансирования:

    Бюджет г.Элисты

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    2015

    46023,4

    20848,0

    25175,4

    0

    2016

    651581,0

    23123,0

    628458,0

    0

    2017

    112984,8

    112984,8

    0

    0

    2018

    0

    0

    0

    2019

    0

    0

    0

     0

    2020

    0

    0

    0

     0

    Итого:

    810589,2

    156955,8

    653633,4

    0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    - увеличение мест в образовательных учреждениях

     

     

    Паспорт подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

     

    Соисполнители подпрограммы

    МКУ «Управление строительства города Элисты»

    Цели подпрограммы

     

    Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

    Задачи подпрограммы

    - строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты;

    - повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг

    Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 гг.

     

    Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем   финансирования    подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 183 230,0 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, в тыс.руб.:

    по источникам финансирования:

    Бюджет г.Элисты

    Федеральный бюджет

    Республиканский бюджет

    2015

    27718,0

    17718,0

    0

    10000,0

    2016

    43685,0

    22361,0

    0

    21324,0

    2017

    25682,0

    25682,0

    0

    0,0

    2018

    30228,0

    30228,0

    0

    0,0

    2019

    40917,0

    40917,0

    0

    0,0

    2020

    15000,0

    15000,0

    0

    0,0

    Итого:

    183230,0

    151906,0

    0

    31324,0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    улучшение условий проживания для населения города Элисты

     

     

    Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализации

    муниципальной программы»

     

    Ответственный исполнитель подпрограммы

    Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

     

    Соисполнители подпрограммы

    МКУ «Управление строительства города Элисты»

    Цели подпрограммы

     

     

    Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

    Задачи подпрограммы

    - обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года;

    - обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты», направленной на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли.

    Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе

    Этапы и сроки реализации подпрограммы

    Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 гг.

     

    Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

    Общий объем   финансирования    подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 9806,0 тыс. руб., в том числе:

    по годам

    Всего, в тыс.руб.:

    источник финансирования:

    Бюджет г.Элисты

    2015

    2 100,0

    2 100,0

    2016

    2 078,0

    2 078,0

    2017

    1 350,0

    1 350,0

    2018

    1 426,0

    1 426,0

    2019

    1 426,0

    1 426,0

    2020

    1 426,0

    1 426,0

    Итого:

    9806,0

    9 806,0

    Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    - высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств



     

     

    Приложение №1

     

     

    к Муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

     

     

     

    Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

    № п/п

    Показатель (индикатор)

    Ед. изм.

    Значения показателей по годам 

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Муниципальная программа «Развитие строительства города Элисты

    на 2015-2020 годы»

    Подпрограмма 1"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

    Цель: Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты

    Задача: Строительство и модернизация образовательных учреждений

    1

    Создание  дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях

    мест

    158

    420

     

     

     

     

    2

    Создание дополнительных мест в учреждениях общего образования

    мест

     

     

    1000

     

     

     

    Подпрограмма  2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

    Цель: Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
    образовательных учреждений города Элисты

    Задача:  Строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты; обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

    1

    Строительство наружного газопровода к п. Салын г.Элисты Республики Калмыкия

    п.м.

    4111

     

     

     

     

     

    2

    Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Электроснабжение.

    п.м.

    6180

     

    9820

     

     

     

    3

    Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Газоснабжение

    п.м.

     

    12424

     

     

     

     

    4

    Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Водоснабжение и канализация.

    п.м.

     

     

     

    9308

    9308

    9308

    5

    Электроснабжение 4-ой очереди строительства жилого массива в Северном районе по ул. Полынная

    п.м.

    1010

     

     

     

     

     

    6

    Канализационные сети Юго-Западного района г.Элисты

    п.м.

    57

     

    1365

    1271,5

     

     

    7

    Газоснабжение  жилого массива на 187 ед. по ул.Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проездв Южного района г.Элисты

    п.м.

     

    3788

     

     

     

     

    8

    Разводящие сети газоснабжения пос.Салын г.Элисты РК

    п.м.

    1641

     

     

     

     

     

    9

    Строительство ЛЭП 10 кВт к кладбищу

    п.м.

     

     

    560

     

     

     

    10

    Газоснабжение 4- очереди Северного района г.Элисты

    п.м.

     

     

     

    4200

     

     

    11

    Строительство водопроводных сетей в п. Аршан

    п.м.

     

     

     

     

    2300

     

    Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

    Цель: Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
    образовательных учреждений города Элисты

    Задача: обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года. 

    1

    Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

    %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

     

    Приложение №2
     к муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2020 годы"

    Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

    № п/п

    Номер и наименование подпрограммы

    Ответственный исполнитель

    Срок

    Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

    Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

    начала реализации

    окончания реализации

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    1

    Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

    МКУ "Управление строительства города Элисты"

    2015

    2020

    Рост охвата детей дошкольным  и общим образованием

    Создание дополнительных  мест в образовательных учреждениях города Элисты.

    Основное мероприятие 1.1. "Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования"

    2

    Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

    МКУ "Управление строительства города Элисты"

    2015

    2020

    улучшение условий проживания для населения города Элисты

    Увеличение доступности инженерной инфраструктуры для населения г.Элисты, улучшение условий проживания для населения города Элисты

    Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г.Элисты"

    3

    Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

    МКУ "Управление строительства города Элисты"

    2015

    2020

    Высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств

    Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение №3
    к муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

    Статус

    Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия

    Источники финансирования

    Ответственный исполнитель

    Код бюджетной классификации

    Расходы (тыс. руб.), годы

    ГРБС

    Рз

    ЦСР    (2015г./с 2016г.)

    ВР

    Всего:

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    Пр

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

     

    12

    Муниципальная программа

     "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

    Всего:

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты,  МКУ "Управление строительства города Элисты"

    712 (c 2017г.-711)

    0412

    39 0 00 00000

     

    1003625,2

    75 841,4

    697 344,0

    140 016,8

    31 654,0

    42 343,0

    16 426,0

    в том числе

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Федеральный бюджет

     

     

     

    653 633,4

    25 175,4

    628 458,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

    31 324,0

    10 000,0

    21 324,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в т.ч.

     

     

     

    318 667,8

    40 666

    47 562,0

    140 016,8

    31 654,0

    42 343,0

    16 426,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

    318 667,8

    40 666

    47 562,0

    140 016,8

    31 654,0

    42 343,0

    16 426,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

    0,0

    0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Подпрограмма 1

     "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

    Всего, в том числе:

     

    712 (с2017г. -711)

    0412

    39 1 00 00000

     

    810 589,2

    46 023,4

    651 581,0

    112 984,8

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    653 633,4

    25 175,4

    628 458

    0

    0

    0

    0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в т.ч.

     

     

     

     

    156 955,8

    20 848

    23 123

    112 984,8

    0

    0

    0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    156 955,8

    20 848

    23 123

    112 984,8

    0

    0

    0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    0,0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Основное мероприятие 1.1.

     "Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования"

    Всего, в том числе:

     

    712 (c 2017г.-711)

    0701

    39 1 01 00000

     

    67 774,4

    46 023,4

    21 751,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    25 175,4

    25 175,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты, в т.ч.

     

     

     

     

    42 599,0

    20 848,0

    21 751,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    42 599,0

    20 848

    21 751,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    0,0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Мероприятие 1.1.1.

    Реконструкция здания в п. Аршан, ул. Молодежная, 23 под филиал МКДОУ "Детский сад №21 "Теегин айс" на 50 мест

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты,  МКУ "Управление строительства города Элисты"

    712

    0701

    3914251

    414

    5 443,0

    5 443

     

     

     

     

     

    Мероприятие 1.1.2.

    Реконструкция зданий по ул. 6 Северо-Западная, д.31 под МКДОУ "Детский сад №32" в г.Элиста Республики Калмыкия

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    3914252

    414

    3 545,0

    3 545

     

     

     

     

     

    Мероприятие 1.1.3.

    Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по адресу: г.Элиста, ул.Клыкова, д.92 «б»

    Всего, в том числе:

     

     

     

    414

    27 592,8

    21 102,8

    6 490,0

     

     

     

    0,0

    Федеральный бюджет

    712

    0701

    39 1 5059

     

    14 408,8

    14 408,8

     

     

     

     

     

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    3914253/39 1 01 42530

    414

    13 184,0

    6 694

    6 490,0

     

     

     

    0

    Мероприятие 1.1.4.

    Реконструкция под детский сад здания КУ РК"Дом ребенка (специализированный)" по адресу: г.Элиста, 6мкр, д.16

    Всего, в том числе:

     

     

     

     

    9 795,5

    5 441,5

    4 354,0

     

     

     

    0

    Федеральный бюджет

    712

    0701

    39 1 5059

     

    3 573,5

    3 573,5

     

     

     

     

     

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    3914253/39 1 01 42530

    414

    6 222,0

    1 868,0

    4 354,0

     

     

     

    0

    Мероприятие 1.1.5.

    Реконструкция  под детский сад здания  "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педагогический  колледж им.Канукова"по адресу: г.Элиста, 2мкр, д.41

    Всего, в том числе:

     

     

     

     

    19 046,1

    10 395,1

    8 651,0

     

     

     

    0,0

    Федеральный бюджет

    712

    0701

    39 1 5059

     

    7 193,1

    7 193,1

     

     

     

     

     

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    3914253/39 1 01 42530

    414

    11 853,0

    3 202,0

    8 651,0

     

     

     

    0

    Мероприятие 1.1.6.

    Детский сад на 120 мест по ул. Ипподромная,111 г.Элиста РК

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    3914257

    414

    96,0

    96

     

     

     

     

     

    Мероприятие 1.1.7.

    Разработка ПСД объекта "Детский сад "Улан -Батор" в 10мкр. Г.Элисты"

    Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов

    712

    0701

    39 1 01 42540

    414

    0,0

     

    0

     

     

     

     

    Мероприятие 1.18.

    Реконструкция ДОУ №21 п.Аршан

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0701

    39 1 01 42570

    414

     

     

    2 256

     

     

     

     

    Основное мероприятие 1.2.

     "Создание дополнительных мест в учреждениях общего образования"

    Всего, в том числе:

     

    712 (c 2017г.-711)

    0702

    39 1 02 00000

     

    742 814,8

    0

    629 830,0

    112 984,8

    0,0

    0,0

    0,0

    Федеральный бюджет

     

     

     

     

    628 458,0

    0

    628 458,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    0,0

    0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    Бюджет города Элисты,  действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    114 356,8

    0

    1 372

    112 984,8

    0

    0

    0

    Мероприятие 1.2.1

    Корректировка ПСД незавершенного строительством объекта "Национальная гимназия на 1075учащихся в 9 микрорайоне г.Элисты РК" на этапы строительства

    Всего- Бюджет города Элисты

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты,  МКУ "Управление строительства города Элисты"

    712

    0702

    39 1 02 42540

    414

    750,0

    0

    750

     

     

     

    0

    Мероприятие 1.2.2.

    Корректировка ПСД  объекта "Профильная школа естественно-математического цикла на 700 учащихся по ул.Шапшуковой в г.Элиста РК"

    Всего- Бюджет города Элисты

    712

    0702

    39 1 02 42550

    414

    22,0

    0

    22

     

     

     

    0

    Мероприятие 1.2.3.

    Строительство современной школы на 1000 мест в г.Элиста Республики Калмыкия

    Всего-Федеральный бюджет

    712 (c 2017г.-711)

    0702

    39 1 02 55200

    414

    0

    0

    628 458,0

     

     

     

    0

    Всего-Республиканский бюджет

    0702

    39 1 02 R5200

    414

    0

    0

    0,0

     

     

     

    0

    Всего-Бюджет города Элисты

    0702

    39 1 02 42560

    414

     

     

    600,0

    112 984,8

     

     

     

    Подпрограмма 2

     "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

    Всего, в том числе:

     

    712 (c 2017г.-711)

    0502

    39 2 00 00000

     

    183 230,0

    27 718

    43 685

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    31 324,0

    10 000

    21 324

    0

    0

    0

    0

    Бюджет города Элисты, в т.ч.

     

     

     

     

    151 906,0

    17 718

    22 361

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    действующие расходные обязательства

     

     

     

     

    151 906,0

    17 718

    22 361

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

     

    0,0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Основное мероприятие 2.1.

      "Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г.Элисты"

    Всего, в том числе:

     

    712 (c 2017г.-711)

    0502

    39 2 01 00000

     

    183 230,0

    27 718

    43 685

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    Республиканский бюджет

     

     

     

    31 324,0

    10 000

    21 324

    0

    0

    0

    0

    Бюджет города Элисты, в т.ч.

     

     

     

    151 906,0

    17 718

    22 361

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    действующие расходные обязательства

     

     

     

    151 906,0

    17 718

    22 361

    25 682

    30 228

    40 917

    15 000

    дополнительные объемы ресурсов

     

     

     

    0,0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Мероприятие 2.1.1.

    Строительство наружного газопровода к п. Салын г.Элисты Республики Калмыкия

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты,  МКУ "Управление строительства города Элисты"

    712

    0502

    3924359

    414

    888,0

    888

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.2.

    Разводящие сети газоснабжения пос.Салын г.Элисты РК

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924360

    414

    2 397,0

    2 397

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.3.

    Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке в Западной части города Элисты (1 очередь). Газоснабжение (2016г.)

    Всего, в том числе:

    712

    0502

     

     

    52 080,0

    22 080

    30 000

     

     

     

    0

    Республиканский бюджет

    712

    0502

    3920173040

    414

    25 000,0

    10 000

    15 000

     

     

     

    0

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924351/39 2 01 43510

    414

    27 080,0

    12 080

    15 000

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.4.

    Газоснабжение жилого массива на 187 ед. по ул.Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г.Элисты

    Всего, в том числе:

    712

    0502

    39 2 01 00000

    414

    12 648,0

     

    12 648

     

     

     

     

    Республиканский бюджет

    712

    0502

    39 2 01 74850

    414

    6 324,0

     

    6 324

     

     

     

     

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    39 2 01 43520

    414

    6 324,0

     

    6 324

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.5.

    Электроснабжение 4-ой очереди строительства в жилом массива  Северного района по ул. Полынная

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924358

    414

    500,0

    500

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1..6.

    Канализационные сети Юго-Западного района г.Элисты

    Бюджет города Элисты, в т.ч.:

    712 (c 2017г.-711)

    0502

     

     

    17 668,0

    500

    0

    7 240

    9 928

     

     

    действующие расходные обязательства

    0502

    3924356/3920143590

    414

    17 668,0

    500

     

    7 240

    9 928

     

     

    дополнительные объемы ресурсов

    0502

    39 2 01 43690

    414

    0,0

     

    0

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.7.

    Наружные сети электроснабжения жилой группы "Возрождение"в северо-западном р-не г.Элисты РК

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924357

    414

    587,0

    587

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.8.

    Канализационные сети Южного района г.Элисты по ул.Джиргал до ул.Донская

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924364/39 2 01 43540

    414

    938,0

    469

    469

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.9.

    Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в Северном районе г.Элисты. Газоснабжение"

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924362

    414

    197,0

    197

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.10.

    Корректировка ПСД "Электроснабжение Северо-Западного района г.Элисты."

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    712

    0502

    3924365

    414

    100,0

    100

     

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.11.

    Корректировка проекта  по объекту: «Наружный газопровод к поселку Салын г.Элисты»

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    100,0

     

    100

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.12.

    Государственная экспертиза проекта по объекту: «Наружный газопровод к поселку Салын г.Элисты»

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    100,0

     

    100

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.13.

    Строительный контроль по объекту: «Разводящие сети  к поселку Салын г.Элисты»

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    52,0

     

    52

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.14.

    Строительный контроль Наружный газопровод к п.Салын г.Элисты

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    19,0

     

    19

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.15.

    Корректировка ПСДпо объекту: «Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в Северном р-не г.Элисты. Газоснабжение»

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    197,0

     

    197

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.16.

    ПСД по электроснабжению Северо-Западного жилого района г.Элисты по улицам:Ковыльная, Январная, Хошеутовская, Хаврин Дун, Теегин Герл и переулку Ковыльный, протяж.480м.

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712

    0502

    75 1 01 90520

    414

    100,0

     

    100

     

     

     

     

    Мероприятие 2.1.17.

    Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке для многодетных семей в западной части города Элисты (1 очередь). Электроснабжение 2 этап. Водоснабжение. Канализация

    Всего, в том числе:

     

    712 (c 2017г.-711)

     

     

     

    72 317,0

     

     

    15 000

    15 000

    27 317

    15 000

    Республиканский бюджет

     

     

     

     

    0,0

     

     

     

     

     

     

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    0502

    39 2 01 43570

    414

    72 317,0

     

     

    15 000

    15 000

    27 317

    15 000

    Мероприятие 2.1.18.

    ПСД инженерных сетей для многодетных семей в северо-западном районе города Элисты

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712 (c 2017г.-711)

    0502

    39 2 01 43580

    414

    4 800,0

     

     

    1 600

    1 600

    1 600

     

    Мероприятие 2.1.19.

    Строительство ЛЭП 10 кВт к кладбищу

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712 (c 2017г.-711)

    0502

    39 2 01 43600

    414

     

     

     

    1 842

     

     

     

    Мероприятие 2.1.20.

    Корректировка ПСД по объекту: "Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в северном районе г. Элисты. Газоснабжение"

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    711

    0502

    39 2 01 43610

    414

     

     

     

     

    200

     

     

    Мероприятие 2.1.21.

    Газоснабжение 4-й очереди северного района г. Элисты

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    711

    0502

    39 2 01 43620

    414

     

     

     

     

    3 500

     

     

    Мероприятие 2.1.22.

    Строительство водопроводных сетей в п. Аршан

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    711

    0502

    40 2 01 43630

    414

     

     

     

     

     

    12 000

     

    Подпрограмма 3

    "Обеспечение реализации муниципальной программы"

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

     

    712 (c 2017г.-711)

    0412

    39 3 00 00000

     

    9 806

    2 100

    2 078

    1 350

    1 426

    1 426

    1 426

    Основное мероприятие 3.1.

    Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты"

    Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства

    Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты,  МКУ "Управление строительства города Элисты"

    712 (c 2017г.-711)

    0412

    39330009030

     

    9 806

    2 100

    2 078

    1 350

    1 426

    1 426

    1 426

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    111

    5 866

    1 471

    952

    806

    879

    879

    879

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    119

    1 322

    0

    284

    243

    265

    265

    265

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    242

    620

    52

    124

    108

    112

    112

    112

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    244

    347

    65

    75

    69

    46

    46

    46

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    831

    466

     

    466

     

     

     

     

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    851

    858

    215

    163

    120

    120

    120

    120

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    852

    320

    297

    7

    4

    4

    4

    4

    0412

    3930901/39 3 00 09030

    853

    7

     

    7

     

     

     

     



     

     


Возврат к списку